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九三学社黄山市委2018年度部门决算情况公开

发布时间:2019-09-16 10:21:27     信息来源: 市九三学社     浏览次数:547
【字体:

 

九三学社黄山市委2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9

 

 

 

 

第一部分 九三学社黄山市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社黄山市委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 九三学社黄山市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

九三学社黄山市委员会2018年度部门决算情况

 

第一部分 九三学社黄山市委员会概况

一、部门职责

九三学社是中国共产党领导下的中国特色社会主义参政党组织。九三学社黄山市委的主要职责是:在中共黄山市委的领导下,履行参政议政,政治协商,民主监督职能,做好社会服务活动,加强自身建设。

参政议政:围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题,组织开展调查研究,向九三省委、中共市委、市政协提交调研报告;向省市政协提交提案、大会发言;反映社情民意,积极建言献策。

政治协商:参与市委市政府出台重大政策和重要人事安排的协商。

民主监督:开展脱贫攻坚民主监督,从贫困人口的精准识别和精准脱贫、年度脱贫任务完成、落实脱贫攻坚责任制、重大政策措施执行和扶贫资金项目管理使用等方面进行具体监督。

社会服务:开展“百名专家乡村学堂讲科普”活动,组织九三科技讲师团开展送医、送科技下乡、义诊,建立沪黄医疗合作长效机制、组织上海医疗专家与我市医疗卫生机构开展医疗科研合作交流,成立社区服务站、组织青年志愿者进社区开展讲座、义诊,参与对口乡镇脱贫帮扶等活动。

自身建设:组织召开九三主委会议、市委会议、市委扩大会议、专门委员会会议,社员代表会议以及参政议政、社会服务、总结表彰等专题会议;开展新社员、骨干社员的教育、培训、考察;开展宣传、学习和交流,做好黄山九三网站、微信公众号的管理和《黄山九三》季刊的编辑、发行。

二、机构设置

从决算单位构成看,九三学社黄山委员会2018年度部门决算包括本级决算,与预算比较一致。

九三学社黄山市委下设9个基层组织,分别是市直一支社、市直二支社、市人民医院支社、黄山学院支社、黄山风景区支社、屯溪区支社、徽州区支社、歙县支社以及休宁县支社。现有社员300人。九三市委机关编制共4人,在职5人,退休人员2人。2018年度部门决算是九三学社黄山市委本级决算。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

九三学社黄山市委员会

 

第二部分九三学社黄山市委2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

112.52

一、一般公共服务支出

105.43

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

7.00

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.54

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

119.52

本年支出合计

121.88

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

17.63

     年末结转和结余

15.27

 

 

 

 

总计

137.15

总计

137.15

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,195,242.00

1,125,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

201

一般公共服务支出

1,030,759.20

960,759.20

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

20128

民主党派及工商联事务

1,030,759.20

960,759.20

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

2012801

  行政运行

717,759.20

717,759.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

283,000.00

213,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

2012804

  参政议政

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95,381.00

95,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

95,381.00

95,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19,881.00

19,881.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,200.00

46,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

26,300.00

26,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30,119.00

30,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30,119.00

30,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30,119.00

30,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

38,982.80

38,982.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38,982.80

38,982.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

38,982.80

38,982.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,054,292.33

717,759.20

336,533.13

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1,054,292.33

717,759.20

336,533.13

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

717,759.20

717,759.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

306,533.13

0.00

306,533.13

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95,381.00

95,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

95,381.00

95,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19,881.00

19,881.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,200.00

46,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

26,300.00

26,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30,119.00

30,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30,119.00

30,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30,119.00

30,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

38,982.80

38,982.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38,982.80

38,982.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

38,982.80

38,982.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

112.52

一、一般公共服务支出

100.25

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.54

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.90

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

112.52

本年支出合计

116.7

年初财政拨款结转和结余

4.17

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

4.17

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

116.69

合计

116.7

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

41,747.26

0.00

41,747.26

1,125,242.00

882,242.00

243,000.00

1,166,989.26

882,242.00

284,747.26

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

41,747.26

0.00

41,747.26

960,759.20

717,759.20

243,000.00

1,002,506.46

717,759.20

284,747.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

41,747.26

0.00

41,747.26

960,759.20

717,759.20

243,000.00

1,002,506.46

717,759.20

284,747.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

717,759.20

717,759.20

0.00

717,759.20

717,759.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

41,747.26

0.00

41,747.26

213,000.00

0.00

213,000.00

254,747.26

0.00

254,747.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

95,381.00

95,381.00

0.00

95,381.00

95,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

95,381.00

95,381.00

0.00

95,381.00

95,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

19,881.00

19,881.00

0.00

19,881.00

19,881.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

46,200.00

46,200.00

0.00

46,200.00

46,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

26,300.00

26,300.00

0.00

26,300.00

26,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

30,119.00

30,119.00

0.00

30,119.00

30,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

30,119.00

30,119.00

0.00

30,119.00

30,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

30,119.00

30,119.00

0.00

30,119.00

30,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

38,982.80

38,982.80

0.00

38,982.80

38,982.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

38,982.80

38,982.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

38,982.80

38,982.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 67.86

302

商品和服务支出

 15.96

310

资本性支出

 0.00

30101

  基本工资

19.24 

30201

  办公费

 1.38

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

 14.58

30202

  印刷费

 0.22

31002

  办公设备购置

 0.00

30103

  奖金

9.24 

30203

  咨询费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

 1.8

30204

  手续费

0.04 

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

 0.00

30205

  水费

0.00 

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 5.47

30206

  电费

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

5.39 

30207

  邮电费

 0.85

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 3.63

30208

  取暖费

0.00 

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.08 

30211

  差旅费

 3.47

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

 8.43

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

0.00 

30114

  医疗费

 0.00

30213

  维修(护)费

 2.48

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.00

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 4.39

30215

  会议费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.71

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

 4.35

30217

  公务招待费

 0.00

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

0.00 

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

 0.00

30225

  专用燃料费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 0.93

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

0.00 

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 0.24

31299

  其他对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

 0.04

30229

  福利费

 1.03

313

对社会保障基金补助

0.00 

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00 

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.00

30239

  其他交通费用

4.22 

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.39

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00 

 

 

 

人员经费合计

 72.25

公用经费合计

 15.97

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:九三学社黄山市委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 九三学社黄山市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计137.15万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计137.15万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加2.95、3.24万元,增长2.2%和2.66%,主要原因:人员工资、医保、公积金等支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计119.52万元,其中:财政拨款收入112.52万元,占94.14%;其他收入7万元,占5.86%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计121.88万元,其中:基本支出88.23万元,占72.39%;项目支出33.65万元,占27.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计137.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计137.15万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2.95、3.24万元,增长2.2%和2.66%,主要原因:人员工资、医保、公积金等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入112.52万元,占本年收入的82.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少8.23万元,增下降6.82%。主要原因是厉行节约,压缩项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出116.7万元,占本年支出的95.75%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少1.94万元,下降1.64%。主要原因是一般公共预算收入减少,精简支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出116.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出100.26万元,占85.91%;社会保障和就业(类)支出9.54万元,占8.17%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.01万元,占2.58%;住房保障(类)支出3.90万元,占3.34%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.13万元,支出决算为116.71万元,完成年初预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因:人员收入增加。其中:基本支出88.23万元,占75.60%;项目支出28.48万元,占24.40%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为65.52万元,支出决算为71.78万元,完成年初预算的109.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加。。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21.3万元,支出决算为25.48万元,完成年初预算的119.62%,决算数大于预算数主要原因是人员收入增加。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算3万元,支出决算为3万元,完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0.05万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的3980%,决算数大于预算数的主要原因是2018年2月新增退休人员1名,退休人员发放退休慰问金纳入此项。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算8.33万元,支出决算为4.62万元,决算数小于预算数的原因是2018年2月新增退休人员1名,导致该项支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),年初未做预算,支出决算为2.63万元,决算数大于预算数的原因是养老金和职业年金清算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初未做预算,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的原因是将部分退休人员奖金纳入此项。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.93万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的76.59%,决算数小于预算数的原因是2018年2月新增退休人员1名,导致该项支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为5.00万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的78%,决算数小于预算数的原因是2018年2月新增退休人员1名,导致该项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出88.22万元,其中人员经费72.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费15.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年九三学社黄山市委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,九三学社黄山市委机关运行经费支出15.97万元,比2017年增加0.2万元,增长1.27%,主要原因是工作任务增加,支出增多。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,九三学社黄山市委没有政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,九三学社黄山市委员共有车辆0辆单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金30.3万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,九三学社黄山市委的参政议政、社会服务、脱贫攻坚民主监督、会议培训举办、社员活动组织、季刊印发和网站管理等各项工作都达到了预期绩效目标2018年被社中央评为“坚持和发展中国特色社会主义学习实践”活动先进集体、“全国组织工作先进集体”,多项工作受到省市的肯定和表彰

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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